进出口合规审计

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联系人 : 苏先生
项目简介:

一、服务概况 进出口业务内部审计是针对企业进出口活动进行审查、监督其经营活动是否符合有关法律、法规规定的过程。苏州苒禾关务管理有限公司以海关AEO认证体系为标准,对企业在内部控制、财务状况、守法规范准、贸易安全四个方面以第三方客观的角度进行全面审查,根据审计结果提出具有建设性的改进意见,以便企业完善内部管理体系。企业通过每年一次的进出口业务内部审计能够有效提高企业合规化管理水平,防控企业关务管理风险,保持企业信用管理等级。 二、审计标准 内部控制标准、财务状况标准、守法规范标准、贸易安全标准 二、审计目的 完善公司内部控制制度,增强公司自我约束,提高企业合规化管理水平,防控企业关务管理风险,保持企业信用管理等级,提高经济效益,实现公司资产保值增值。 三、审计方案 阶段 主要内容 用时 第一阶段 审计准备 1、了解被审计单位的基本情况; 2、协助企业做好相关部门和人员的内部宣贯,让企业领导理解进出口业务内部审计的重要性和必要性; 3、让企业相关部门及人员充分了解内部审计的标准,做好前期的准备工作,确保内部审计顺利的开展。 阶段目标:提高全员的思想重视 3个工时 第二阶段 审计实施 1、审计人员下厂开展审计工作,按照审计标准逐条实施审计; 2、对企业经营现状进行客观的记录与收集,以此作为审计报告的基础。 阶段目标:收集证据 6个工时 第三阶段 审计终结 1、整理、评价执行审计过程中收集到的审计证据; 2、复核审计工作记录,汇总审计差异; 3、撰写审计报告,形成审计意见; 4、审计结果存档。 阶段目标:完成审计报告 18个工时 第四阶段 结果展示 1、向企业展示审计结果; 2、对不合格项提请被审计单位调整或做适当整改。 阶段目标:提出审计意见 3个工时

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